Un acuerdo entre el partido de gobierno. el PSC, y el grupo de la oposición L’Hospitalet en Comú Podem, permitió este lunes que los presupuestos del próximo año fueran aprobados.
En la negociación entre los dos grupos, se acordó incrementar la dotación para la economía social y solidaria y el cooperativismo; la señalización y divulgación del patrimonio municipal; el incremento de la partida para la compra de vivienda de alquiler social; la propuesta de abrir calles a la ciudadanía los fines de semana previa consulta a los Consells de Distrite y la mejora en la accesibilidad al río Llobregat, entre otras medidas acordadas.
El Pleno municipal aprobó este lunes de forma inicial -con el voto a favor de PSC, la abstención de LHECP-C y el voto en contra de ERC-EUiA, PP y Vox- el presupuesto municipal para el ‘ año 2025, que asciende a 352.388.000 euros, lo que representa un incremento del 8,5 % (28 millones de euros) respecto al ejercicio anterior (324,7 millones de euros).
Este presupuesto tiene el objetivo de avanzar según el Gobierno Municipal en 4 dimensiones estratégicas (cohesión social y geográfica, cambio climático y resiliencia, ciudad -barrio y economía e innovación) y 22 líneas estratégicas a ejecutar hasta 2050.
El gasto por habitante pasa de 1.183 euros en 2024 a 1.283 euros en 2025. La inversión supera los 34,7 millones de euros.
En la presentación del proyecto de presupuesto, el teniente de alcaldía de Seguridad y Gobierno Interno, Jesús Husillos, ha explicado que este año «se reactivan las reglas fiscales de la Unión Europea después de cuatro años de suspensión y la regla del gasto» . Por otra parte, la subida generalizada de los precios por la crisis inflacionista, el incremento del coste de la energía, la subida de las retribuciones del sector público -pactada por los agentes sociales y el Gobierno de España- y el encarecimiento del precio del dinero, incrementan el gasto municipal en más de 33 millones de euros.
Los ingresos propios financian los servicios de seguridad, derechos sociales y calidad urbana
En este contexto, los ingresos propios -procedentes de impuestos, tasas, precios públicos e ingresos patrimoniales, con el 48,74% del total son los que dan un margen de mayor gasto y aseguran el mantenimiento de los servicios básicos de la ciudad en materia de seguridad, derechos sociales y calidad urbana.
El 34% de ingresos provienen de la participación en los tributos del Estado. Entre las transferencias de otras administraciones, en 2025 se prevé un incremento de las transferencias de la Generalitat (en más de 1,1 millones de euros), que corresponde al Contrato programa de servicios sociales ya la financiación a las familias de las guarderías, con un total de 16,95 millones de euros. En cuanto a las aportaciones del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación de Barcelona, éstas se sitúan en 6,5 millones de euros y 2,96 millones de euros, respectivamente.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet tiene una deuda viva sobre los ingresos corrientes del 24,42%, el nivel más bajo de la última década, con ahorro y capacidad de financiación y un período de pago a proveedores inferior a 30 días.
El 89% del presupuesto se destina a sevicios la ciutadania
El gasto corriente finalista, aquel destinado a prestar servicios públicos de calidad a la ciudadanía, se sitúa en 295,3 millones de euros, el 89% del presupuesto total, con un incremento de 20,4 millones de euros respecto a 2024.
Estos son los objetivos principales del presupuesto aprobado:
1.Mejora de seguridad. Se inicia el proyecto para la construcción de la nueva comisaría de la Guardia Urbana de la ciudad; se desarrollan nuevas aplicaciones de gestión y digitalización para la policía local; se aumentan los recursos para el servicio de agentes cívicos; se destinan más recursos para la retirada de vehículos, incrementándose el número de efectivos de la Guardia Urbana.
2.Se destinan más recursos para el Servicio de Intervención Socioeducativa (SIS-situaciones de riesgo) y el Servicio de Orientación y Acompañamiento a las Familias (SOAF); se refuerza el personal de servicios sociales; se aumentan los recursos para el Servicio de Atención a la Dependencia y se impulsan proyectos dirigidos a las personas mayores, incrementándose los recursos del Servicio Local de Teleasistencia.
3.Nueva contrata de limpieza: En 2025 entra en vigor la nueva contrata de limpieza y recogida de residuos y el nuevo contrato de alumbrado público y la mejora del contrato de mantenimiento, que suponen un gasto total de 69,6 millones de euros.
4.En relación a la movilidad sostenible, se quiere finalizar la red pedaleable y la llegada del AMBicio mejora la conexión a pié y en bicicleta con los municipios colindantes. Se aumentan las zonas verdes, los recursos para el mantenimiento y conservación de estos espacios y se mejoran los parques infantiles. Se desarrolla la gestión integral del parque municipal de la vivienda.
5.Ciudad transformadora. Se desarrollan dos nuevos proyectos: detección precoz de niños en las guarderías municipales y Fem Comunitat Educativa L’H para el benestar emocional de los niños, jóvenes y familias de la ciudad. Se impulsa el Plan de sombras y confort climático en las escuelas; se renovaba el material técnico y el mobiliario de los equipamientos deportivos; se inicia el proyecto de reforma del Mercado de Collblanc, y se conmemora el centenario de la concesión del título de ciudad en L’Hospitalet.